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非财务人员必备的税务知识

开课信息

    开课日期 培训天数 上课地区 状态
    2019年07月22-23日 2 上海 已过期
    2019年11月21-22日 2 深圳 已过期
  • 授课讲师:专家
  • 学习费用:5200

招生对象

总经理、副总经理、董事会、监事会成员 采购、生产、销售、物流等非财税部门经理、主管 非财税岗位的其他人员

课程介绍

主办单位:中天培训咨询网

费用:5200元

什么是税收?虽然自己并非财税领域的专业人员,但工作中还是经常会和税打交道。因此,也免不了会遇到下面这些问题:

?企业的税务问题是怎么产生?非财税人员为什么要了解税务问题?税务问题果真那么可怕、深不可测吗?

?财务部门总是说有这个税、那个税,到底要交哪些税,税是怎么算的啊?

?这个发票不能接受,那个钱不能支付,到底什么是发票?发票有什么用?发票的类型有哪些?税务局有些什么具体规定?

?作为非财税人员,我们在和公司的财税人员沟通涉税问题是总觉得有困难?财税人员以涉税为由提出了各种各样的要求。这些要求是合理的吗?

?采购、生产、销售、投资、人事、行政等部门好像和税收没直接关系,但是总碰到税务上的问题,税务局真的管的那么宽吗?

?总是觉得公司帮我交的个人所得税多?哪些收入应该交个人所得税?哪些可以免税?

?听说最近税收政策变化很多,到底有哪些变化?对企业有多大的影响?

?税收违法的后果是什么?什么是偷税漏税?

 

大家都说中国的税法复杂、变化快、不确定性高。作为非财税部门的人员,我们如何才能更多地了解税收政策?如果避免工作中出现税务问题?类似的困惑和问题一定还有不少,它们都和企业的税务息息相关。《非财务人员必备的税务知识》以丰富多样的案例为基础,揭示这些困惑和问题的实质,并提出切实可行的解决之道。

课程收益

?理解为什么非财务人员要关心企业的税务问题

?了解税收是什么以及企业的税收问题是怎么产生的

?了解发票的重要性及管理方法

?识别企业日常经营活动中常见的涉税问题

?了解税务筹划的基本概念和技巧及如何应用到日常工作中

课程内容

第一模块:纳税人的税负有多重?

?中国到底有哪些税?

-按财政管理体制分为:中央税、地方税、中央地方共享税

?思考与讨论:在各类共享税中,中央和地方分别占据多少税金

-按税收种类分为

?流转税:增值税、消费税、营业税、关税

?所得税:企业所得税、个人所得税

?资源税:资源税、城镇土地使用税

?财产和行为税:房产税、车船税、印花税、契税

?出于特定目的而征收的税:车辆购置税、城市建设维护税、土地增值税、耕地占有税、烟叶税

?思考与讨论:纳税人都要负哪些法律责任?

 

第二模块:企业经营活动中会涉及到哪些税种

?增值税——针对在国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位及个人

-思考与讨论:“营改增”对企业有什么影响?

-怎样计算增值税的应纳税额?

-解读销项税额抵扣进项税额

-详细解读企业采购活动、生产制造活动、销售活动和其他活动的增值税问题

-增值税会影响企业利润吗?

-案例分析:某企业为增值税一般纳税义务人,分析该企业若干业务的增值税应纳税额。

?企业所得税

-正确理解企业所得税的纳税人

-哪些收入需要交纳企业所得税

-企业所得税应纳税额应如何计算

-详细解读企业采购活动、生产制造活动、销售活动及其他活动对企业所得税的影响

-企业所得税有哪些优惠政策,应如何享受这些优惠?

?个人所得税

-全面认识个人所得税,个人所得税应如何计算

-哪些收入需要缴纳个人所得税

-什么是“月饼税”?员工福利如何缴税?

-外籍人员会涉及到中国个人所得税处理问题吗?

-详细解读企业采购活动、销售活动、股票期权激励及其他活动涉及到的个人所得税问题

-思考与讨论:社保“四金”应如何计算缴纳税额?

-个人取得全年一次性奖金、一次性补偿改如何计算缴纳税额

?财产和行为税

-全面认识财产行为税,哪些财产和行为要缴税

-印花税是什么?企业的哪些活动涉及印花税,分别适用什么税率?

-哪些产权需要缴纳房产税,怎么缴纳?

 

第三模块:企业发票管理与风险控制

?什么是发票?发票有哪些种?

?增值税专用发票与普通发票有什么区别?

?企业的哪些经营活动应该取得发票?是不是有了发票就可以报销?

-思考与讨论:

?取得增值税发票有什么特殊要求?

?哪些进项税可以抵扣?哪些不可以抵扣?

?企业怎样取得发票?什么时候要开具发票?

-思考与讨论:

?如何确定应该开具专用发票,还是普通发票?

?如何确定发票上的税率?

?什么是假发票、虚开发票

?发票遗失该如何处理?

?发票违法的法律责任

-未按照规定开具取得发票应负什么法律责任?

-利用发票偷税漏税应负什么法律责任?

-虚开增值税放票的严重后果有哪些?

 

第四模块:税务筹划的技巧如何运用到日常工作当中

?全面认知税务筹划

?为什么说税务筹划是一门艺术?

?偷税与避税的区别

?税务筹划的技巧和手段有哪些

-案例分析:结合案例认知税务筹划中的价格平台、优惠平台、空白平台、弹性平台和规避平台

?税务筹划需要哪些人员和部门参与

?税收违法的法律责任?谁要承担税收违法的责任

 

第五模块:如何和税务机关打交道?

?全面认识税务机关

-税务局内部的组织架构是怎样的

-为什么要分国税和地税

-什么是税务自查和稽查

?税务局如何选择稽查目标

?如何应对税务的日常检查和专项检查

?如何控制企业的涉税风险

 

 

讲师介绍


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