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企业风险控制策略探究

开课信息

    开课日期 培训天数 上课地区 状态
    2018年11月12-13日 2 北京 已过期
    2018年12月20-21日 2 上海 已过期
  • 授课讲师:专家
  • 学习费用:4880

招生对象

负责内部审计的财务人员、财务会计经理 负责可行性报告的经理、财务会计、销售经理和项目经理

课程介绍

主办单位:中天培训咨询网

费用:4880元

课程意义:                          

如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息的客观、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施?如何提高企业的经营效率和投资者的回报率?这些都是财务管理与内部控制系统的目标。我们将从内部控制的角度,为您提供科学、系统的财务管理思路和方法,帮助您的企业安全、高效地实现目标。                          

                           

                           

参加对象:                          

* 负责内部审计的财务人员、财务会计经理                          

* 负责可行性报告的经理、财务会计、销售经理和项目经理                          

                           

内容大纲:                          

1.为何需要内部控制                       

* 公司治理                          

* 信息披露的不对称                       

* 个人犯罪心理分析                       

* 职业道德危机                           

* 跨国公司的控制                         

                           

2.控制的财务基础                         

* 财务运作体系与控制核心                          

* 营运资本分析                           

* 财务预警机制的建立                          

* Z分值模型                         

                           

3.内部控制系统                           

* 内控系统的目标                         

* 构建内控框架(五要素)                        

* COSO的17个要素精析                        

* COSO控制的四个层次                         

* 实施内部控制的步骤与方法                        

                           

                           

4.SOX法案对控制的作用                        

* 302条款管理层的责任                        

* 404条款对财务报告的控制                         

* 906条款对高级白领的惩戒                         

* 财务报表可靠的五种判断                          

* 披露的三种方式                         

* 缺陷的三个等级                         

* 关键控制                          

                           

5.风险管理                          

* 风险的八个要素                         

* 风险管理的三个纬度                          

* 六个目标的设定                         

* 风险评估与应对                         

* 风险实施的案例                         

                           

6.流程控制                          

* 目标:保证人、钱、物、信息的安全与完整                        

* 流程图                        

* 管理业务联系循环与控制关键点                         

* 穿行测试                          

                           

7.从内部审计看内部控制                        

* 内部审计与内部控制                          

* 审计内部控制的程序和方法                        

讲师介绍


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