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预算编制技巧与财务预测实务

开课信息

    开课日期 培训天数 上课地区 状态
    2019年06月17-18日 2 北京 已过期
    2019年09月19-20日 2 深圳 已过期
  • 授课讲师:专家
  • 学习费用:5200

招生对象

负责预算编制的财务人员 财务经理、财务主管 各预算中心负责人,负责预算编制的各业务部门 负责人

课程介绍

主办单位:中天培训咨询网

费用:5200元

在工作中,您有没有遇到过这些情形:

?预算编制每年在做,花了大量的时间精力,但结果却不尽如人意,达不到控制费用、规划资源的作用;

?总是无法准确预测销售预算,导致其他预算诸如生产预算、采购预算的准确性也大受影响,如何解决这种困境;

?资源有限而需求无限,如何平衡各部门的资源冲突,减少“预算季”的火药味?

?如何有效地跟踪预算,使执行情况得到及时的反馈,并且通过及时的总结和调整纠偏,提高下期预算工作的质量?

 

本课程从实战角度出发,深度剖析各部门预算编制的要点和难点,帮助学员提高企业资源管理能力、优化资源配置,提升财务预测额准确性与实践性,通过滚动预测及时纠偏,确保预算的有效执行,真正发挥预算的管理功效,促进企业安全经济地实现其战略目标。

课程收益

?快速掌握预算编制诀窍

?解答学员在预算编制过程中的难题

?掌握提升财务预测准确性的思路与技巧

?收获丰富的预算编制及控制工具及模型

课程内容

第一模块:做好预算编制的前期准备

?怎样才算好的预算?

?正确把握预算与战略规划的关系

?如何选择和确定KPI

-【互动研讨】学员所在公司的KPI分享

?预算时间表的建立

?预算人员的组成

?Kickoff会议的准备

?CEO与总经理在预算管理中扮演什么的角色

?预算要做好对经营环境的预测

 

第二模块:掌握预算编制的要点

?预算编制与关键假设因素

?生产能力的合理编制

?成本中心的正确划分

?成本中心与部门费用预算

?预算报表体系涵盖的内容

-标准成本下的利润表结构设计

-三大财务报表的关联模型

-流动资金管理表的作用

-预算PPT文件需要呈现的内容

-预算编制与战略规划的整合模型

第三模块:关键预算的编制技巧与实战演练

?销售预测与预算的编制要领

-销售预算文件内容的确定

-销售价格的决定因素

-财务人员需要提供哪些信息给销售人员?

-如何划分市场类别与产品类别

-围绕产品数量、价格及组合设计销售差异分析模型

-销售预算与生产预算的完美联动

-【实战演练】编制销售预算

?生产和采购预算的编制要领

-产能与产量预算表 (Capacity)

-生产成本预算 (RM/Mfg Cost)

-标准成本更新 (BOM/Routing)

-期末存货预算 (Inventory)

-选择最优生产方案 (Optimization)

-资本支出预算 (Capital)

-采购部门负责预算的内容

-原材料与重要费用的采购的定价原则

-供应商组合的确定

-【实战演练】编制生产及采购预算

?部门费用预算的编制要领

-部门与成本中心的确认

-成本费用的分类与科目

-部门费用预算的模板演示

-如何分析部门费用是否合理

-各部门在做费用预算的时候要考虑的要素

-如何沟通部门费用预算

-【实战演练】编制部门费用预算

 

第四模块:预算的控制与管理——预实分析+财务预测

?预算的控制与管理

-对过去分析——预实分析

-对将来预测——财务预测

?财务分析:预算与实际差异分析

-销售差异分析(TBD)

-企业盈利能力分析

-利润表的拆分

-如何开发利用数据库与数据工具

?滚动预测(Rolling Forecast)

-滚动预测的思路与方案

-如何做好滚动预测

-如何利用差异分析优化滚动预测

-【工具应用】每周快速预测与每月滚动预测模型

-每月滚动预测模型解析

?滚动模型的设计与逻辑

?模型的开发与实践

?【工具应用】Full Absorption在预测中的应用逻辑与实例

讲师介绍


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